用友U8单据审核设置
用友U8单据审核设置

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用友U8单据审核设置

文章目录:

  • 1、用友U8怎么设置只能打印审核的单据?

  • 2、U8软件付款凭证怎么审核?

  • 3、用友软件里发票审核在哪里?

关于用友U8单据审核设置的介绍到此就结束了,此外有其他问题可以点击右边咨询,我们将竭诚为您服务,并为您实现财务数字化管理保驾护航。


  • 产品参数
  • 适用范围
  • 产品描述
  • 参数配置

用友U8怎么设置只能打印审核的单据?

打开凭证,点击左上角打印。 选取纸张,这里用的是1200*2300的通用凭证纸。纸张大小选择【用户定义】方向要选择【横向】页边距可以自由调节。出现自定义纸张大小之后。

页面设置中纸张大小选择“信封 DL 220×110毫米”,或者页面设置中纸张大小选择“U8凭证纸”。方向选“纵向”,左边选输入32,上边输入10,右边和下边输入0。“U8凭证纸”自定义纸张的设立。

照你这个说法,你用的不是套打吧,套打一页上最多只能打五行的,如果不是套打,用针打和激光都是一样的打法,总帐,设置,选项,凭证和账簿那里,勾掉套打就是了。

先确定打印机。针式打印机,可以选择套打,在总账设置里面,有选项设置。买用友套打凭证,是预先印的格式,只打印数据。可连续打印。其他打印机,不能选择套打,需要设置打印纸张的规格,宽210mm,长130mm或140 mm。

打开电脑,打开软件,点击右上角的打印。点击弹出界面,根据个人需要进行设置。如果需要设置A4格式,可以使用1200*2300的格式,设置好纸张尺寸后,点击预览。

U8软件付款凭证怎么审核?

首先登陆用友软件进入软件主界面。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。

点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

U8中以审核人的身份审核凭证以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

用友软件里发票审核在哪里?

用友销售专用发票保存了在进销存中审核。打开用友软件,在系统管理--单据审核设置--选择单据--设置审核级数--选择操作员-进入进销存存货中进行审核。

首先,在用友T3界面点击“总账”——“凭证”,选择“审核凭证”,这时,会弹出“凭证审核”对话框,我们可以把条件设置一下,快速找到我们要审核的那张凭证。

首先登陆用友软件进入软件主界面。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。

在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了 采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。

以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。


用友U8怎么设置只能打印审核的单据?

打开凭证,点击左上角打印。 选取纸张,这里用的是1200*2300的通用凭证纸。纸张大小选择【用户定义】方向要选择【横向】页边距可以自由调节。出现自定义纸张大小之后。

页面设置中纸张大小选择“信封 DL 220×110毫米”,或者页面设置中纸张大小选择“U8凭证纸”。方向选“纵向”,左边选输入32,上边输入10,右边和下边输入0。“U8凭证纸”自定义纸张的设立。

照你这个说法,你用的不是套打吧,套打一页上最多只能打五行的,如果不是套打,用针打和激光都是一样的打法,总帐,设置,选项,凭证和账簿那里,勾掉套打就是了。

先确定打印机。针式打印机,可以选择套打,在总账设置里面,有选项设置。买用友套打凭证,是预先印的格式,只打印数据。可连续打印。其他打印机,不能选择套打,需要设置打印纸张的规格,宽210mm,长130mm或140 mm。

打开电脑,打开软件,点击右上角的打印。点击弹出界面,根据个人需要进行设置。如果需要设置A4格式,可以使用1200*2300的格式,设置好纸张尺寸后,点击预览。

U8软件付款凭证怎么审核?

首先登陆用友软件进入软件主界面。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。

点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

U8中以审核人的身份审核凭证以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

用友软件里发票审核在哪里?

用友销售专用发票保存了在进销存中审核。打开用友软件,在系统管理--单据审核设置--选择单据--设置审核级数--选择操作员-进入进销存存货中进行审核。

首先,在用友T3界面点击“总账”——“凭证”,选择“审核凭证”,这时,会弹出“凭证审核”对话框,我们可以把条件设置一下,快速找到我们要审核的那张凭证。

首先登陆用友软件进入软件主界面。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。

在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了 采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。

以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。