用友U8已经记账在结账时提示未通过工作检查?
结账提示未通过工作检查,不能结账,点击上一步,查看检验报告,上面会显示是具体什么原因,再根据原因来解决问题就可以了。
解决办法,用账套主管登录系统管理,“账套”菜单“启用”命令里,取消子系统的启用。然后你就可以结账了。不过子系统将不能再转入本月的凭证了。以上。
把启用的模块,逐一结账,全部结账之后再做总账的结帐。
若薪资模块未使用的话,就进入 基础设置》基本信息》系统启用,将薪资模块的勾去掉。若已经使用了薪资模块,那就要把薪资模块结账后,才可以结总账。
用友U8做完帐后如何检查是否做错?
做帐还是要有基本功的。那用用友软件填制凭着,可以先不记账。最后查余额表看你做的对不对。
首先取得明细对帐单,并从用友中-出纳-打印银行各明细帐。核对银行余额和用友是否一致,有差异的话,那就要仔细找出哪些差异。再根据明细与用友帐仔细核对,分别编制每月银行存款余额调节表。
记账就是用来记账的呀。凭证录完后就要登帐、记账。你点了这一项完成操作就没有未记账凭证了。看看资产负债表是不是平的。如果不平就应该有问题。还有就是余额表。
用友软件如何查询已记账了的凭证?
进入用友软件--点现金--现金管理--日记账--选择现金日记账、银行存款日记账--选择按月查或按日查询--确认就可以进行日记账查询了。
在查询窗口中把已记帐的勾选上或者选择全体,就可以查到了。凭证记帐后不会没有,要知道凭证是作帐与报表的基础。只不过以数据库的形式存在,需购买相关的财务软件套打纸把它打印出来即可。
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。
用友软件登陆,登录时注意选择要查询的年份期间 点击“总账”后点击“凭证”点击“查询凭证”点击“月份”旁边的小点,小点变黑就可以选择要查询的月份 输入要查询的凭证号,比如018-018,或者018。