用友系统中工资如何提取
用友系统中工资如何提取

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用友系统中工资如何提取

文章目录:

  • 1、用友财务软件月末怎么计提工资?

  • 2、用友软件工资表怎么查询?

  • 3、用友工资费用如何分摊计提?

关于用友系统中工资如何提取的介绍到此就结束了,此外有其他问题可以点击右边咨询,我们将竭诚为您服务,并为您实现财务数字化管理保驾护航。


  • 产品参数
  • 适用范围
  • 产品描述
  • 参数配置

用友财务软件月末怎么计提工资?

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款--社保(个人负担的社保从工资里扣除)应交税费——个人所得税(代扣的个税)公司负担的社保计提 这一部分是公司在社保缴纳方面所做的会计分录。

发工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—社保个人缴纳部分 贷:应交税费—个人所得税 贷:银行存款或现金 月末计提时 借:制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬 计提就是计算和提取。

:打开具体的工资类别即可找到公式设置,在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。

用友软件工资表怎么查询?

1、人力资源模块。首先打开用友u8软件。其次,打开主页,点击我的服务。然后在我的服务当中找到人力资源模块并点击进入。最后在人力资源模块下面查询职工薪酬一览表即可。

2、(主要用于对日常业务处理的数据进行各种账表之间的查询)按需要查询各种总账、明细账、辅助帐等 目标位置:账表输出——各种帐表(科目帐查询总账、明细账、余额表)。

3、如果启用了人力资源模块,需要在人力资源模块下面查询职工薪酬。如果没启用人力资源模块,就只能查询科目余额了。首先要有相应的权限。

用友工资费用如何分摊计提?

1、设置方法。工资分摊、工资分摊设置、增加、在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率、下一步、选择部门、人员类别、借贷方科目、完成。

2、第二类是在薪资、周定资产等专项管理模块中提供的费用分摊与结转功能。因为涉及账务系统外的专项核算系统,亦称之为外部转账或外部结转,如工资费用分摊结转、周定资产折旧计提、往来业务及坏账准备计提、差异结转与成本结转等。

3、工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊处理等。

4、可能存在几个问题:一般生产车间的生产工人的工资才计入生成成本——直接人工;你的人员类别设置错了,不是车间的生产工人;你工资分摊设置错了,没有按要求设置。

5、在用友薪资核算系统中,在工资分摊功能下。先定义工资分摊的模板,按要求设置计提基数和比例,然后进行公积金分摊的凭证生成即可。

6、汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。


用友财务软件月末怎么计提工资?

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款--社保(个人负担的社保从工资里扣除)应交税费——个人所得税(代扣的个税)公司负担的社保计提 这一部分是公司在社保缴纳方面所做的会计分录。

发工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—社保个人缴纳部分 贷:应交税费—个人所得税 贷:银行存款或现金 月末计提时 借:制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬 计提就是计算和提取。

:打开具体的工资类别即可找到公式设置,在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。

用友软件工资表怎么查询?

1、人力资源模块。首先打开用友u8软件。其次,打开主页,点击我的服务。然后在我的服务当中找到人力资源模块并点击进入。最后在人力资源模块下面查询职工薪酬一览表即可。

2、(主要用于对日常业务处理的数据进行各种账表之间的查询)按需要查询各种总账、明细账、辅助帐等 目标位置:账表输出——各种帐表(科目帐查询总账、明细账、余额表)。

3、如果启用了人力资源模块,需要在人力资源模块下面查询职工薪酬。如果没启用人力资源模块,就只能查询科目余额了。首先要有相应的权限。

用友工资费用如何分摊计提?

1、设置方法。工资分摊、工资分摊设置、增加、在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率、下一步、选择部门、人员类别、借贷方科目、完成。

2、第二类是在薪资、周定资产等专项管理模块中提供的费用分摊与结转功能。因为涉及账务系统外的专项核算系统,亦称之为外部转账或外部结转,如工资费用分摊结转、周定资产折旧计提、往来业务及坏账准备计提、差异结转与成本结转等。

3、工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊处理等。

4、可能存在几个问题:一般生产车间的生产工人的工资才计入生成成本——直接人工;你的人员类别设置错了,不是车间的生产工人;你工资分摊设置错了,没有按要求设置。

5、在用友薪资核算系统中,在工资分摊功能下。先定义工资分摊的模板,按要求设置计提基数和比例,然后进行公积金分摊的凭证生成即可。

6、汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。