用友U8如何取消发票审核?
1、应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了。直接在销售发票页面弃审。如已作凭证或结账,须事先取消凭证及取消结账。 用友中无论是弃审什么,掌握一条规律:正常操作是什么样的,反向操作就好。
2、先进入审核界面,在下拉单中选中已审核凭证,在点击菜单中取消审核即可。
3、首先登陆用友软件进入软件主界面。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。
用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
1、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。
2、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
3、双击桌面图标,打开用友软件登陆界面,输入操作员名称密码,单击登陆键,登录到用友软件操作界面。
用友U8里怎么录入增值税专用发票?
进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
打开后,找到“专用采购发票”,国内正规交易一般都是开增值税专用发票。避免逃税。双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。
用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。
怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账?
点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。
Windows10为例,操作流程如下:首先进入系统管理admin进入权限用户再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单,保存当前未完成的凭证,方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单,将以前未完成的凭证引入继续完成。 ②设置凭证选项:可通过选项设置,为录入凭证提供一些快捷操作。
方法/步骤:进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
用友U8采购入库单生成发票?
1、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。
2、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
3、双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框,根据我们要做系统的供应商进行选择,在供应商编码填写相应的供应商,点击“确定”按钮。
4、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
5、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。